【多选题】
下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有( )。
A、被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人
B、被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员
C、出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责
D、被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
A,B,D
选项A、B均违反《会计法》明确规定的内部控制要求;选项D中,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章;选项C恰当,出纳员负责本公司现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责,不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
今天给大家整理的问题是【下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有( ) 。A被审计单位总经理的直系亲属担任本单】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!