【单选题】
审计人员在审计被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致( )。
A、采购部门购入过量或不必要的物资
B、未按实际收到的商品数额登记人账
C、应付款记录不正确
D、未及时向特定债权人支付货款
A
批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致采购部门购A过量或不必要的物资,或购人质量不符合要求的物资。
今天给大家整理的问题是【审计人员在审计被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!