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被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险

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  • 2023-03-18 18:00|来源:网络
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试题题目:

【单选题】

被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为( )。

A、低控制风险

B、中等控制风险

C、高控制风险

D、无控制风险

试题答案:

C

试题解析:

高控制风险。此种情况表明内部控制设置极不健全,或虽设计了良好的内部控制,但却未予有效执行,从而导致经济业务和会计资料大部分失控。在测试检查有关的业务活动时,差错的发生非常频繁,差错发生率很高。

今天给大家整理的问题是【被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!

(编辑:题库网 )
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