• 全部考试 
  • 移动端 
  • 网站导航 
方式
扫描二维码,关注公众号
中国人事考试网微信公众号

题库注册会计师

问答类型

甲公司是一家食品企业 。该公司聘请的会计师事务所在对其进行审计时,发现该公司在货币资金内部

  • 高校考试信息汇集大学生热门考试资讯
  • 2023-03-17 08:34|来源:网络
查看 查看
试题题目:

【单选题】

甲公司是一家食品企业。该公司聘请的会计师事务所在对其进行审计时,发现该公司在货币资金内部控制方面存在以下做法。下列关键控制环节中,存在重大缺陷的是( )。

A、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

B、对重要货币资金支付业务,实行集体决策

C、现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D、指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

试题答案:

C

试题解析:

现金收入及时存入银行,不可坐支现金。

今天给大家整理的问题是【甲公司是一家食品企业 。该公司聘请的会计师事务所在对其进行审计时,发现该公司在货币资金内部】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!

(编辑:题库网 )
关键词阅读
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。