【多选题】
在被审计单位的内部控制系统中,针对会计分录和其他调整,通常包括的控制措施有( )。
A、针对会计分录和其他调整的授权.过账.审核.核对等方面设置职责分离
B、在会计系统中设置系统访问权限,用以控制会计分录的记录权和审批权
C、用以防止并发现虚假会计分录或未经授权的更改的控制措施
D、由被审计单位的财务人员定期测试控制运行的有效性
A,B,C
选项D,应由被审计单位的内部审计人员测试控制运行的有效性。
今天给大家整理的问题是【在被审计单位的内部控制系统中,针对会计分录和其他调整,通常包括的控制措施有()。A针对会计】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!