• 全部考试 
  • 移动端 
  • 网站导航 
方式
扫描二维码,关注公众号
中国人事考试网微信公众号

题库注册会计师

问答类型

在被审计单位的内部控制系统中,针对会计分录和其他调整,通常包括的控制措施有()。A针对会计

  • 高校考试信息汇集大学生热门考试资讯
  • 2023-02-21 02:23|来源:网络
查看 查看
试题题目:

【多选题】

在被审计单位的内部控制系统中,针对会计分录和其他调整,通常包括的控制措施有( )。

A、针对会计分录和其他调整的授权.过账.审核.核对等方面设置职责分离

B、在会计系统中设置系统访问权限,用以控制会计分录的记录权和审批权

C、用以防止并发现虚假会计分录或未经授权的更改的控制措施

D、由被审计单位的财务人员定期测试控制运行的有效性

试题答案:

A,B,C

试题解析:

选项D,应由被审计单位的内部审计人员测试控制运行的有效性。

今天给大家整理的问题是【在被审计单位的内部控制系统中,针对会计分录和其他调整,通常包括的控制措施有()。A针对会计】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!

(编辑:题库网 )
关键词阅读
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。